Частые вопросы
Налог на теплицы в 2020 году

Новый налог
Стоит сразу оговориться, что никакого нового налога не существует. Путаница пошла от налога на имущество физлиц. Под данный вид пошлины попадают частные жилые строения, квартиры, гаражи и даже хозяйственные постройки, которые граждане оформляют как частную собственность. Согласно действующему законодательству, все владельцы подобных строений, должны были до 2020 года перейти на оплату налога по кадастровой стоимости. Однако регионы не стали спешить переходить на новую оплату, хотя некоторые области, уже несколько лет оплачиваются налоги с учетом новых требованиях.
Нужно ли платить за теплицы?
Для понимания, необходимо обратиться в Федеральную кадастровую палату. Представители ведомства дали четкое определение постройкам, за которые придется платить налоги:
• Под обязательное налогообложение попадают строения, имеющие капитальный фундамент и являющиеся официально зарегистрированными объектами недвижимого имущества.
Если говорить простыми словами, большинство теплиц не попадает под определение. Как правило, теплицы строят прямо на земле, только в редких случаях они имеют капитальный фундамент и оформляются в качестве объекта недвижимости.
При этом если у владельца на участке находится капитальное строение, имеющее площадь до 50 квадратов, выделяется налоговая льгота. Например, если на земельном участке находиться баня небольшого размера, за нее платить налоги ненужно! Однако, если таких построек будет две и более, за второе строением придется уплачивать налог.
Понятие «недвижимость»
На территории участка может быть построено множество строений, но не каждое является недвижимым имуществом. К недвижимости относятся только капитальные строения, имеющие фундамент и прочно стоящие на участке. Если сарай построен из дерева без капитального фундамента, за него платить налоги ненужно. Хозяйственная постройка будет считаться «недвижимостью», если:
• строение имеет признаки капитального фундамента;
• постройку нельзя переместить без нанесения существенного ущерба.
Теперь можно легко понять, что любой сарай или теплица не являются недвижимым имуществом, поэтому не облагаются обязательными налогами. Также сюда можно отнести различные туалеты, бани, мелкие хозяйственные строения и прочее.
Ссылка на канал Яндекс Дзен:
Налог на теплицы в 2020 годуЕсть ли срок для получения вычета при покупке квартиры
Здравствуйте!
Срока давности для получения налогового вычета не существует, т.е. любые сделки по покупке недвижимости, совершённые как в прошлом году, так и 5-10 лет назад обладают одинаковыми правами на возмещение налога.
При возврате за отдалённый период времени следует учитывать, что возврат осуществляется с налогов, уплаченных за прошедшие 3 года. Т.е. в вашем случае при подаче декларации и оформлении документов потребуются справки 3-НДФЛ со всех мест работы за прошедшие 3 года: 2013, 2014, 2015. Если сумма возмещения больше, чем за этот срок, то вам потребуется подавать декларацию в последующих годах, пока не будет возвращена полная сумма.
Снятие машины с регистрации и уплата налогов
Добрый день!
Налоговая инспекция не осуществляет регистрацию транспортных средств, а получает данные о владельцах от ГИБДД.
Если вы продали автомобиль, но вам продолжают начислять за него налог, значит оформление сделки происходило без снятия автомобиля с учёта, с использованием простого договора купли-продажи, после чего новый владелец не поставил транспортное средство на учёт в соответствии с действующими правилами в течение 10 дней.
Для исправления данной ситуации вам необходимо обратиться в ГИБДД по месту регистрации с заявлением о снятии автомобиля с учёта. С собой следует иметь следующий набор документов:
- Техпаспорт транспортного средства;
- Договор купли-продажи и его копию;
- Квитанцию об оплате госпошлины (1050 рублей).
Какие справки нужны для возмещения НДФЛ при лечении
Добрый день!
Для получения вычета по НДФЛ при лечении вам нужно получить справку по форме 2-НДФЛ со всех мест работы в течение года, если она у вас уже есть за январь 2015, а в феврале вы встали на учёт в центре занятости, то других справок у вас быть не может. Но если вы работали хоть один день в феврале, то вам нужно получить новую 2-НДФЛ от бывшего работодателя.
С полным перечнем документов вы можете ознакомиться в статье:
Как вернуть часть денег, потраченных на лечение
Однако, обращаем ваше внимание на то, что налоговая инспекция имеет потребовать дополнительные документы и желательно это уточнить в ИФНС по месту регистрации по телефону или иным способом.
Как и где осуществляется регистрация ИП
Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), физическому лицу необходимо обратиться в налоговую инспекцию или многофункциональный центр (МФЦ) по месту регистрации (жительства).
Для совершения регистрационных действий при себе необходимо иметь:
- паспорт (так же его копию)
- квитанцию об оплате пошлины
- заявление стандартной формы, утвержденное ФНС России
- копию Свидетельства ИНН (при наличии)
Более подробную информацию о процессе можно узнать, прочитав статью регистрация индивидуальных предпринимателей.
Где получать ИНН при смене места регистрации
Согласно общим правилам Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) получается в налоговой инспекции по месту регистрации (проживания).
Более подробную информацию о процессе получения можно узнать, прочитав материале посвященному ИНН.
Как и где получить ИНН
Для получения Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (под ним и понимается получение ИНН) необходимо обратиться в налоговый орган по месту жительства. Если вы не уверены, где именно он располагается, прочтите статью, как найти налоговый орган.
Для получения ИНН потребуется:
- Заявление о постановке на учет в налоговый орган;
- Документ, удостоверяющий личность физического лица и его регистрацию по месту жительства.
По общим правилам срок постановки на учет составляет пять дней.
Если у вас еще остались вопросы об ИНН и процессе его получения, пожалуйста, ознакомьтесь со статьей ИНН для физических лиц.
Где и как оплатить государственные пошлины
Оплату государственной пошлины можно осуществить множеством способов, включая оплату с помощью квитанции в банке, через банкомат, через Интернет-банк, через кабинет налогоплательщика, и это еще не все способы уплаты пошлин и налогов.
Чтобы узнать больше информации ознакомьтесь со статьей на нашем сайте, как оплачивать налоги и государственные пошлины.
Как узнать за какой автомобиль начислен налог?
Добрый день!
Для того чтобы узнать за какое транспортное средство вам начислен налог, следует обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации с запросом. Или более удобный вариант: зарегистрироваться в личном кабинете налогоплательщика и посмотреть задолженности в нём. Однако, для регистрации также требуется посещение налоговой.
Если окажется, что машина числиться в налоговой за вами, то нужно будет предоставить документы, подтверждающие снятие автомобиля с учёта.
Как получить налоговый вычет по процентам ипотечного кредита, уплаченным в 2015 году?
Добрый день!
Выдействительно можете получить вычет по процентам уплачиваемым за пользованиеипотечным кредитом.
В вашемслучае максимальной суммой к возмещению будет 538698,37 х 13% = 70030, 79 руб.Следует понимать, что такой размер вычета возможет только в случае полнойуплаты налогов работодателем и если сумма уплаченных налогов превышаетпредполагаемый вычет.
Дляполучения вычета, вам потребуется собрать следующий пакет документов:
- Справка 2-НДФЛ от работодателя.
- Документ подтверждающий правособственности на квартиру (оригинал и копия).
- Акт приёма-передачинедвижимости (оригинал и копия)
- Ипотечный договор (оригинал икопия)
- Справка из банка о суммеуплаченных процентов
- Документы, подтверждающие фактоплаты (чеки, выписки)
- Паспорт (на всякий случайсделайте ксерокопии всех страниц)
- Заполненная декларация 3-НДФЛ
- Свидетельство о присвоении ИНН.
С этимнабором документов вы отправляетесь в налоговую инспекцию по месту регистрациии оформляете возврат или вычет в одной из форм:
Возвратденежных средств на указанный вами счёт — документы подаются по завершениитекущего года, т.е. для получения вычета по процентам ипотеки в 2015 году выдолжны обратиться в налоговую в 2016 году.
Вычет черезработодателя — вы обращаетесь в налоговую с тем же пакетом документов иполучаете уведомление, которое содержит сумму возврата и подтверждает вашеправо на него. Данное уведомление вы передаёте в бухгалтерию своегоработодателя, и она перестаёт отчислять НДФЛ в бюджет, вместо этого выплачиваяего вам, пока не будет израсходован весь лимит, указанный в уведомлении.
ссылка на сайт источник обязательна. © 2010-2020